মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

পৌরসভার বাজেট

ফরম-ক

(বিধি -৩ দ্রষ্টব্য)

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট উপাদান

 

বিবরণ

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত

২০১১-২০১২ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

(ক) রাজস্ব হিসাব এর            

      উপাংশ -১ এর আয়      

      উপাংশ -২ এর আয়

 

১,৮১,১৩,৯২০.৪৩

৯,১৮,০৯৮.০০

 

২,৬৬,৩০,৩৫১.০০

২২,৩২,৭০০.০০

 

২,৪২,১০,২৪০.০০

১২,৮৮,৫০০.০০

                           মোট আয়

১,৯০,৩২,০১৮.৪৩

২,৮৮,৬৩,০৫১.০০

২,৫৪,৯৮,৭৪০.০০

     বাদঃ- রাজস্ব ব্যয়          

      উপাংশ -১ এর ব্যয়         

      উপাংশ -২ এর ব্যয়

 

১,৮২,২৯,৫৭০.০০

৯,৪৩,৩১৭.০০

 

২,৫০,১০,০০০.০০

২১,৮৭,০০০.০০

 

২,৩১,২১,০০০.০০

১২,৪৫,১০০.০০

                           মোট ব্যয়

১,৯১,৭২,৮৮৭.০০

২,৭১,৯৭,০০০.০০

২,৪৩,৬৬,১০০.০০

               সর্বমোট রাজস্ব উদ্ধৃত্ত

(-)   ১,৪০,৮৬৮.৫৭

১৬,৬৬,০৫১.০০

১১,৩২,৬৪০.০০

 (খ) উন্নয়ন হিসাবঃ-                 

     ১.  সরকারী অনুদান

     ২. ১৯ টি গুরম্নত্বপূর্ণ পৌরসভা

         অবকাঠামো  উন্নয়ন প্রকল্প

     ৩.  জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন

         প্রকল্প

     ৪. UGIIP-II

     ৫.৩৭ জেলা শহর অবকাঠামো

               উন্নয়ন প্রকল্প

     ৬.  জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

          নীলফামারী কর্তৃক সম্পাদন

     ৭.  বি এম ডি এফ

     ৮.    রাজস্ব উদ্ধৃত্ত              

     ৯.অন্যান্য(ব্যাংক সুদ)

 

১,১৫,০০,০০০.০০

 

৮৪,০০,০০০.০০

 

১২,০০,০০০.০০

--

 

--

 

--

৫,৮৪,৫৭,৮০৬.০০

৩৮,৪০,৪০৩.০০

৬২,৫৯৯.০০

 

২,০০,০০,০০০.০০

 

২,৫০,০০,০০০.০০

--

৩৩,০০,০০০.০০

৫,০০,০০,০০০.০০

 

১২,৫৫,০০০.০০

 

--

--

৩৩,৮০,০০০.০০

--

 

১,৫০,০০,০০০.০০

 

১,৫০,০০,০০০.০০

--

৫০,০০,০০০.০০

১০,০০,০০,০০০.০০

 

১৭,০০,০০০.০০

 

২,৪৫,০০,০০০.০০

--

৪০,৫০,০০০.০০

--

                              মোট

৮,৩৪,৬০,৮০৮.০০

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

                 বাদঃ- উন্নয়ন ব্যয়

৯,১০,৫৯,৬১৬.০০

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

      সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি       

    যোগঃ- প্রারম্ভিক জের(ক্যাশ বই

              মোতাবেক) 

(-) ৭৭,৩৯,৬৭৬.৫৭

 

১,১৭,৫৩,১২৯.২৯

(+) ১৬,৬৬,০৫১.০০

 

৪০,১৩,৪৫২.৭২

 (+) ১১,৩২,৬৪০.০০

 

৫৬,৭৯,৫০৩.৬৮

                       সমাপ্তির জের

৪০,১৩,৪৫২.৭২

৫৬,৭৯,৫০৩.৬৮

৬৮,১২,১৪৩.৬৮

  (গ) মুলধন হিসাবঃ-

       (ক) মোট আয়         

       (খ) মোট ব্যয়

 

--

--

 

--

১০,০০,০০০.০০

 

--

১৬,০০,০০০.০০

    মুলধন হিসাবের সমাপ্তি ব্যয়

--

৯৩,০০,০০০.০০

৭৭,০০,০০০.০০

 

 

           হিসাব রক্ষক                               সচিব                                                   মেয়র

      নীলফামারী পৌরসভা                      নীলফামারী পৌরসভা                           নীলফামারী পৌরসভা

 নীলফামারী।                            নীলফামারী।                     নীলফামারী।

ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

 

 

আয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত আয়

২০১১-২০১২ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১. ট্যাস্কেসঃ-

 (ৃক) গৃহ ভুমির উপর কর (বকেয়া সহ)

 (খ) স্থাবর সমত্তি হস্তামত্মর

 (গ) ইমারত নির্মান / পুনঃ নির্মাণ

 (ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং

 (ঙ) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহন

 (চ) বিজ্ঞাপন

 (ছ) পোষা প্রাণী

 (জ) সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল

 (ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান/ নৌকা ব্যতীত)

 (ঞ) ওয়াটার

 

২৩,৫০,২৮০.০০

৩৬,৩৯,৭৩৯.৬৭

১,৫৬,৩২৫.০০

৪,৭৩,৬১৩.০০

৬৩,৩৭৪.০০

--

--

--

--

--

 

৫৩,৬৪,৫৪৩.০০

৪২,৭৯,৬৯১.০০

২,০০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

৩৪,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

--

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

--

 

৩৩,৪৬,৬২০.০০

৫০,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

৫,৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

--

১০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১১,৬১,০০০.০০

                       ১ নং ক্রমিকের যোগফল

৬৬,৮৩,৩৩১.৬৭

১,০৬,০৮,২০৪.০০

১,০৫,৬৭,৬২০.০০

      ২.রেইটঃ-

 (ক) লাইটিং (বকেয়া সহ)

 (খ) কঞ্জারভেন্সী (বকেয়া সহ)

 (গ) জনসেবা মুলক পুর্ত কাজ

 

১০,০৭,২৬৬.০০

২১,৪০,৫৭৫.০০

--

 

২২,৯৯,০৯০.০০

৪৯,২৯,৯৮৩.০০

--

 

১৪,৩৪,২৬৬.০০

৩০,৭৩,৩৫৪.০০

--

                       ২নং ক্রমিকের যোগফল

৩১,৪৭,৮৪১.০০

৭২,২৯,০৭৩.০০

৪৫,০৭,৬২০.০০

      ৩.ফিসঃ-

 (ক) লাইসেন্স

 (খ) পশু জবাই খানা

 (গ) পৌর মার্কেট দোকান ভাড়া (বকেয়া সহ)

 (ঘ) শাখামাছা দোকান ভাড়া (বকেয়া সহ)

 (ঙ) শাখামাছা দোকান ভাড়া (নতুন)

 (চ) নতুন বাজার দোকান ভাড়া

 (ছ)  মেলা ও কৃষি প্রদর্শনী

 (জ) অন্যান্যঃ-

      ১) গণ শৌচাগার

      ২) পৌর মিলনায়তন ভাড়া

      ৩) শালিশী আদালত

      ৪) ক্রোকী পরোয়ানা

      ৫) রিক্সা চালকের লাইসেন্স ফি

      ৬) দোকান ঘরের নাম খারিজ ফি ও সেলামী

 

--

৪৭,৭৫০.০০

২,৬২,১৯৭.৮৮

৪৫,৩০২.০০

৫,৪৫,৬০৮.৮৮

১২,৬০০.০০

--

 

৬১,৪৩০.০০

২,৫০০.০০

--

--

--

৩১,৪৮,৪৯১.০০

 

৫০,০০০.০০

৬৫,০০০.০০

৭,১১,৬২৩.০০

২,৪৬,৪২১.০০

৬,৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

৫০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

২,০০০.০০

২,০০০.০০

১০,০০০.০০

২৫,০০,০০০.০০

 

৫০,০০০.০০

৬৫,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

১০,৫০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

৬৫,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

২,০০০.০০

২,০০০.০০

৩০,০০০.০০

২০,০০,০০০.০০

                       ৩ নং ক্রমিকের যোগফল

৪১,২৫,৮৭৯.৭৬

৪৩,৪২,০৪৪.০০

৪১,১৪,০০০.০০

 

--৩--

 

ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

 

 

আয়ের খাত

 

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত আয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

৪ .অন্যান্যঃ

    (ক) হাট বাজার ইজারা                        

    (খ) পুকুর/বাসষ্টান্ড ইজারা

    (গ) ফেরীঘাট ইজারা/বাইসাইকেল ষ্টান্ড

          ইজারা

    (ঘ) কবরস্থান / শম্মানঘাট পাঁকাকরন ফি

    (ঙ) রোড রোলার / মিক্মার মেশিন ভাড়া

    (চ)  পৌর সম্পত্তি ভাড়া (অতিথি ভবন)

    (ছ) অন্য সংস্থা কর্তৃক রাসত্মা কর্তনের

          ক্ষতিপুরণ               

    (জ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট বিক্রয়

    (ঝ) বিভিন্ন ফরম বিক্রয়

    (ঞ) দরপত্র/সিডিউল বিক্রয়

    (ট) জরিমানা

    (ঠ) বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর কর

    (ঢ) খোয়ার ডাক                                

    (ড) খয়রাতি মালামাল পরিবহন

    (ণ) বকেয়া করের উপর সারচাজ

    (ত) পৌর বিধি মোতাবেক জরিমানা

    (থ) নিলাম বিক্রয়

(দ)খযরাতি অর্থ সাহায্য

(ধ) ই পি আই

(ভ)UGIIP-II

    (ম)ব্যাংক সুদ

    (ব) বিবিধ  

 

২৫,১৬,৩২৮.০০

৫৩,২৫০.০০

 

৫১,০০০.০০

--

৬০,০০০.০০

৪১,০০০.০০

--

 

২৫,০০০.০০

--

১১,৫২,৯৫০.০০

--

--

৫,০৭০.০০

--

২০,৪০৮.০০

--

১১,৯০০.০০

৪,৫০০.০০

২,৭০০.০০

--

৫,৯৬২.০০

--

 

২৮,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

২০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

৩৬,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

৩০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১০,০০০.০০

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১,১৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

৩০,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

১০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

৩৬,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

   ৪ নং ক্রমিকের যোগফল

৩৯,৫০,০৬৮.০০

৪০,৫১,০০০.০০

৪৬,২১,০০০.০০

   ৫.উন্নয়ন ব্যতীত সরকারী অনুদান

২,০৬,৮০০.০০

৪,০০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

   ৪ ও ৫ নং ক্রমিকের যোগফল

৪১,৫৬,৮৬৮.০০

৪৪,৫১,০০০.০০

৫০,২১,০০০.০০

   ১ হইতে ৫ নং ক্রমিকের যোগফল

১,৮১,১৩,৯২০.৪৩

২,৬৬,৩০,৩৫১.০০

২,৪২,১০,২৪০.০০

 

 

 

--৫--

 

 

 

ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-২

 

 

আয়ের খাত

 

 

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত আয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

  ১.    পানি কর

২.    সংযোগ ফিস

  ৩.    পূনঃসংযোগ ফিস

  ৪.    সার চার্জ

  ৫.    ফরম বিক্রয়

  ৬.    অন্যান্যঃ

(ক) পানি সরবরাহ

      সংযোগ বাবদ(বকেয়াসহ)

 (খ) ব্যাংক সুদ

 (গ) বিবিধ

--

১২,০০০.০০

--

২০০.০০

৮০০.০০

 

 

 

৯,০২,৪০০.০০

২,৬৯৮.০০

২,৬৯৫.০০

--

১০,০০০.০০

১,০০০.০০

৫০০.০০

১,০০০.০০

 

 

 

২১,৯১,২০০.০০

৪,০০০.০০

২৫,০০০.০০

--

১৫,০০০.০০

১,০০০.০০

১,০০০.০০

২,৫০০.০০

 

 

 

১২,৫০,০০০.০০

৪,০০০.০০

১৫,০০০.০০

                      উপমোট

 (১ হইতে ৬ নং ক্রমিকের যোগফল)

৯,১৮,০৯৮.০০

 

২২,৩২,৭০০.০০

১২,৮৮,৫০০.০০

  সবমোট আয় (উপাংশ ১+২)

   প্রারম্ভিক জের

১,৯০,৩২,০১৮.৪৩

৬,২১,৩৫০.৪৮

২,৮৮,৬৩,০৫১.০০

--

২,৫৪,৯৮,৭৪০.০০

--

      সর্বমোট

১,৯৬,৫৩,৩৬৮.৯১

২,৮৮,৬৩,০৫১.০০

২,৫৪,৯৮,৭৪০.০০

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--৭--

 

 

 

 

 

 

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(খ) উন্নয়ন হিসাব

 

আয়ের খাত

                                    

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত আয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১. সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা

    মঞ্জুরী ঃ-

  (ক) রাসত্মা, ব্রিজ,কালভার্ট,ড্রেন

        ইত্যাদি

  (খ) পৌরভবন নির্মান     

 

 

 

১,১৫,০০,০০০.০০

---

 

 

 

২,০০,০০,০০০.০০

---

 

                         

 

১,৫০,০০,০০০.০০

---

 ২.রাজস্ব উদ্ধৃত্তঃ-

 (ক) উপাংশ ১ হইতে          

 (খ) উপাংশ ২ হইতে

 

৩৮,৪০,৪০৩.০০

--

 

৩৩,৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

৪০,০০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

 ৩. সেচ্ছায় অনুদান

 

--

--

 ৪. অন্যান্যঃ

        (ক) ১৯ টি গুরম্নত্বপূর্ণ পৌরসভা

              অবকাঠামো  উন্নয়ন প্রকল্প

        (খ) জেলা শহর অবকাঠামো

             উন্নয়ন প্রকল্প

        (গ) বি এম ডি এফ

        (ঘ) এম এস পি

        (ঙ)  UGIIP-II

        (চ)  ৩৭ জেলা শহর অবকাঠামো

               উন্নয়ন প্রকল্প

        (ছ)  জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

              নীলফামারী কর্তৃক সম্পাদন

        (জ) ব্যাংক সুদ

 

 

৮৪,০০,০০০.০০

 

১২,০০,০০০.০০

৫,৮৪,৫৭,৮০৬.০০

--

---

 

--

 

--

৬২,৫৯৯.০০

 

 

২,৫০,০০,০০০.০০

 

৩৩,০০,০০০.০০

--

--

৫,০০,০০,০০০.০০

 

১২,৫৫,০০০.০০

 

--

--

 

 

১,৫০,০০,০০০.০০

 

৫০,০০,০০০.০০

--

--

১০,০০,০০,০০০.০০

 

১৭,০০,০০০.০০

 

২,৪৫,০০,০০০.০০

--

 ৬.    ১ হতে ৪ নংক্রমিকের যোগফল

৮,৩৪,৬০,৮০৮.০০

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

 ৭. প্রারম্ভিক স্থিতি

১,১১,৩১,৭৭৮.৮১

--

--

                      মোট যোগফল (৬+৭)

৯,৪৫,৯২,৫৮৬.৮১

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

 

 

 

 

 

--৯—

 

 

 

 

 

 ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

 

 

ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১.     সাধারন সংস্থাপন ব্যয়ঃ

        (ক) মেয়র ও কাউন্সিলরগনের সম্মানী ভাতা

(খ) পানি সরবরাহ ব্যতিত অন্যান্য শাখার      

     কর্মকতা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা        

(গ) আনুতোষিক ভাতা   

(ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী  গার্বেজ

     ট্রাক মোটর সাইকেল/বাইসাইকেল         

(ঙ) টেলিফোন বিল বকেয়া সহ

(চ) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া সহ            

(ছ) আনুসাংগিক ব্যয়ঃ-

১) রোলার মেশিন মেরামত ও জ্বালানী

২) মেয়র/কর্মকতা ও কর্মচারীর ভ্রমন ভাতা

৩) ষ্টেশনারী কাগজ পত্রাদি খরিদ           

৪) আসবাপত্র খরিদ/মেরামত

৫) বৈদুতিক যত্রপাতি খরিদ ও মেরামত

৬) অফিস রক্ষনা বেক্ষন   

৭) ব্যাংক চার্জ       

৮) সংবাদ পত্র              

৯) অধিবেশন/আপ্যায়ন            

        ১০) প্রচার,প্রকাশনা,পোষ্টারিং, বিঞ্জাপন,

              মাইকিং(MCC)    

        ১১) ডাক টিকিট খরিদ               

        ১২) কর্মচারীদের পোশাক      

        ১৩) বাজেট প্রনয়ন                                      

        ১৪) টিন টিকিট           

        ১৫) কম্পিউটার মেরামত ও অন্যান্য            

        ১৬) অপ্রত্যাশিত ব্যয় 

 

১৮,১৪,৫১৩.০০

--

৭২,৯৩,৭১৮.০০

৩,৯৬,৭০২.০০

--

৬,৭৩,১০৩.০০

--

৪,৩৪,৬১২.০০

--

৩০,০০০.০০

২৯,৫০০.০০

৩,৬৯,৩৫৭.০০

১,৪৫,৬০০.০০

৩,৯৮,৫৫৯.০০

২,৫৯,৩৯৪.০০

১২,৯৭২.০০

৯,০৮৫.০০

৭৫,০০০.০০

--

১,৮০,২২৮.০০

২,০০০.০০

--

৯,০০০.০০

৪,০০০.০০

--

২,৩৫,২৯১.০০

 

৮,৫০,০০০.০০

--

৬৮,০০,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

--

৮,৫০,০০০.০০

৫,৫০,০০০.০০

৫৫,০০,০০০.০০

--

৭০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

--

১,৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

১,২৫,০০০.০০

৩,২৫,০০০.০০

 

১০,০০,০০০.০০

--

৬৫,০০,০০০.০০

৩,৫০,০০০.০০

--

৭,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৮,০০,০০০.০০

--

৫০,০০০.০০

৭০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

৫০,০০০.০০

--

১,৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

                          ১. নং ক্রমিকের যোগফল

১,২৩,৭২,৬৩৪.০০

১,৬৭,৫০,০০০.০০

১,১৩,৩৫,০০০.০০

২.       শিক্ষা ব্যয়ঃ-           

ক) নিরক্ষরতা দুরীকরন            

খ) গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বই 

    ক্রয়/অনুদান  

 

 

--

৫৫,৫০০.০০

 

 

--

৫০,০০০.০০

 

 

--

৭৫,০০০.০০

                          ২. নং ক্রমিকের যোগফল               

৫৫,৫০০.০০

৫০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

                    

 

                                                                 --৪--

 

 

ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

 

            ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

   ৩.  স্থাস্থ্য/পয়ঃ প্রনালীঃ- 

        ক) ঔষধ ও গরীবদের চিকিৎসা সাহায্য

        খ) ই পি আই ও মা-শিশূ মৃত্যুহার কমানোর

            কার্যক্রম বাস্তবায়ন 

        গ) নর্দমা পরিষ্কার ও মেরামত      

        ঘ) ময়লা আর্বজনা পরিষ্কার          

        ঙ) ময়লা আর্বজনা পরিষ্কারের উপকরণ ক্রয়

        চ) আন্যান্যঃ           

        ১) কুকুর/মশক নিধন       

        ২) বেওয়ারিশ লাশ দাফন           

        ৩) কীটনাশক ঔষধ          

        ৪) মাদক নিয়ন্ত্রন    

 

১,৬৩,৬৪০.০০

 

১,৮৯,৬১৮.০০

৪,৩৮,৯২১.০০

--

৫৮,০২২.০০

 

--

--

--

--

 

১,৫০,০০০.০০

--

১,৭৫,০০০.০০

৮,০০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

--

৫০,০০০.০০

১০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

--

 

      ৫০,০০০.০০

--

২,০০,০০০.০০

৮,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

--

      ৩০,০০০.০০

১০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

                             ৩ নং ক্রমিকের যোগফল               

৮,৫০,২০১.০০

১৬,৩৫,০০০.০০

১৪,০০,০০০.০০

৪.  কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষঠার, ফরম ,রশিদ     

     বই ইত্যাদি মুদ্রন)             

  ৫. এ্যাসেসমেন্ট         

  ৬. বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন      

  ৭. ব্যক্তি,সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ-

      ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ক্লাবে অনুদান 

      খ) পৌর এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান 

      গ) দরিদ্র হ্রাস করণ কর্মপরিকল্পনা অনুদান ও ব্যয় (প্রাপ)

  ৮. ভুমি উন্নয়ন কর               

  ৯. অডিট ব্যয়             

  ১০. মামলা খরচ                  

  ১১. জাতীয় দিবস উৎযাপন              

  ১২. খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি             

  ১৩. জরুরী ত্রান 

  ১৪. নিলাম ডাকের আয়কর ৭ এল আর

  ১৫. ভ্যাট/পরিক্ষার পরিচছন্ন জামানত ফেরত 

  ১৬. টি এল সি সি, ডাবস্নু এল সি সি ও অন্যান্য কমিটি মিটিং

  ১৭. জেন্ডার এ্যাকশন পস্নান(GAP)

  ১৮. সিবিও কমিউনিটিবেজ ওরগানাইজেশন

  ১৯. মেয়র/কাউন্সিলর বৃন্দের বিদেশ শিক্ষাসফর

  ২০. বি এম ডি এফ লোন পরিশোধ                                                         

  ২১.  রাজস্ব উদ্ধৃত উন্নয়ন হিসাবে স্থানানতর (O & M) t-    

       ক) কাঁচা/ পাকা রাসত্মা/কালভার্ট মেরামত /কবরস্থানউন্নয়ন

        হাট বাজার (মার্কেট) উন্নয়ন/মেরামত /কসাইখানার

        জায়গা ক্রয় ও নির্মান/মেরামত      

 

৮৭,১৯০.০০

--

--

--

৭৭,০০০.০০

২,৩৪,৪৫৫.০০

১,৪৭,৭০০.০০

--

--

৭৭,৩০০.০০

২,৪৬,৭১০.০০

৯৭,০১০.০০

৮,১৪৬.০০

--

১,৩৫,৩২১.০০

--

--

--

 

--

--

--

--

৩৮,৪০,৪০৩.০০

 

৭৫,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

--

৫০,০০০.০০

২,৩০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৩৫,০০০.০০

১৫,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

৩,৫০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৩,৫০,০০০.০০

২৫,০০০.০০

১৫,০০০.০০

---

১০,০০,০০০.০০

--

--

--

৩৩,৫০,০০০.০০

 

১,০০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৬,০০,০০০.০০

--

৫০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

১২,১০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

৭,২৬,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৬,০০,০০০.০০

১৬,০০,০০০.০০

--

--

--

৪০,০০,০০০.০০

                     ৪ হইতে ২০ নং ক্রমিকের যোগফল         

৪৯,৫১,২৩৫.০০

৬৫,৭৫,০০০.০০

১,০৩,১১,০০০.০০

         ১ হইতে ২১ নং ক্রমিকের যোগফল

১,৮২,২৯,৫৭০.০০

২,৫০,১০,০০০.০০

২,৩১,২১,০০০.০০

                                              সমাপ্তির জের                      

(-)  ১,১৫,৬৪৯.৫৭

১৬,২০,৩৫১.০০

১০,৮৯,২৪০.০০

                               উপাংশ ০১ এর উপ - মোট

১,৮১,১৩,৯২০.৪৩

২,৬৬,৩০,৩৫১.০০

২,৪২,১০,২৪০.০০

 

--৬--

 

ফরম-খ

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(ক)রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-২

 

            ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ইং

1.       পানি শাখার কর্মকতা ও কর্মচারীদের

বেতন ভাতা

  1. বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রামত             

3.      পানির লাইন সংযোগ ব্যয়                   

4.      পাম্প হাউস মেরামত ও সংস্কার             

5.      উৎপাদক নলকুপ মেরামত/সংস্কার                

6.      পানি শাখার মনোহরি দ্রবাদি, রেজিষ্টার  ইত্যাদি  

7.      ডাক ও তার               

8.      অবচয় তহবিলে স্থানামতর            

9.      নলকুপ মেরামত/সংস্কার/স্থাপন            

10.   পানি শাখার কর্মকতা ও কর্মচারীর আনুতোষিক ল্যাম্প গা্রন্ড ও ভবিষ্যৎ তহবিল        

11.    পাইপ লাইন মেরামত/সংস্কার       

12.   রেটিকুলেশন পাইপ লাইন স্থাপন          

13.   ব্যাংক চার্জ

14.   বিবিধ           

15.   উন্নয়ন হিসাবে  স্থানামতর  

 

৫,৮১,৮০৮.০০

--

১৪,৫৮০.০০

--

৮৪,৫০০.০০

 

২৯,৯৫০.০০

--

--

১,৪১,২১০.০০

 

--

৬৯,৩৪০.০০

--

৪,৪২৯.০০

১৭,৫০০.০০

--

 

৪,৫০,০০০.০০

১৫,৭৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

--

৩০,০০০.০০

--

২৫,০০০.০০

১,০০০.০০

--

৪০,০০০.০০

                      --

--

২৫,০০০.০০

--

৪,০০০.০০

২,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

৫,০০,০০০.০০

৫,৬৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

--

৩০,০০০.০০

--

২৪,১০০.০০

১,০০০.০০

--

৩০,০০০.০০

--

--

২৫,০০০.০০

--

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

৫০,০০০.০০

                            ১ হইতে ১৫ এর যোগফল

৯,৪৩,৩১৭.০০

২১,৮৭,০০০.০০

১২,৪৫,১০০.০০

                                     সমাপ্তির জের                            

১,২৩,০১৬.৯৪

৪৫,৭০০.০০

৪৩,৪০০.০০

                     উপাংশ -২ এর উপমোট                

১০,৬৬,৩৩৩.৯৪

২২,৩২,৭০০.০০

১২,৮৮,৫০০.০০

     সর্বমোট ব্যয় উপাংশ (১+২)           

১,৫৩,৩২,৪৮৪.০০

২,৩৮,১৭,০০০.০০

২,০৩,১৬,১০০.০০

    সর্বমোট উন্নয়ন হিসাবে স্থানামতর উপাংশ (১+২)    

৩৮,৪০,৪০৩.০০

৩৩,৮০,০০০.০০

৪০,৫০,০০০.০০

    সর্বমোট সমাপ্তির জের উপাংশ (১+২)          

৪,৮০,৪৮১.৮৭

১৬,৬৬,০৫১.০০

১১,৩২.৬৪০.০০

                                                  সর্বমোট

১,৯৬,৫৩,৩৬৮.৯১

২,৮৮,৬৩,০৫১.০০

২,৫৪,৯৮,৭৪০.০০

                                                         

 

 

 

--৮--

 

 

 

 

 

 

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(খ)  উন্নয়ন হিসাব

 

 

            ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১.  অবকাঠামোঃ-

     ক) রাস্তা নির্মান/রাস্তা মেরামত/সংস্কার      

     খ) ব্রীজ/কালভাট/নির্মান/কালভাটমেরামত/

 সংস্কার                                    

     গ) ড্রেন নির্মাণ/সংস্কার              

     ঘ) পানির পাইপ লাইনস্থাপন/সম্প্রসারন/

 স্বল্প মুল্যে পায়খানা/নলকুপ ক্রয়

     ঙ) বিদ্যৎ পোল//ড়্রেন/ রাস্তা/( বি এম ডি এফ)

     চ) ব্যাংক চার্জ

     ছ) হাট বাজার উন্নয়ন/ মার্কেট নির্মান                     

  ২. মার্কেট নির্মান/ রাস্তামেরামত/ড়্রেন নির্মাণ

     (১৯ টি গুরম্নত্বপূর্ণ পৌরসভা  অবকাঠামো

          উন্নয়ন প্রকল্প)

  ৩. পার্ক নির্মান/রাস্তামেরামত/ মার্কেট নির্মান/

      ড়্রেন নির্মাণ (জেলাশহর অবকাঠামো উন্নয়ন

       প্রকল্প/এম এস পি)

  ৪. পৌরভবন নির্মাণ  

  ৫. UGIIP-II (পার্ক,রাস্তা, মার্কেট, ড়্রেন নির্মাণ)

  ৬. ৩৭ জেলা শহর অবকাঠামো  উন্নয়ন প্রকল্প

  ৭. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  সষ্পাদনঃ-

     ক) উৎপাদক নলকুপ স্থাপন ও পাম্প হাউস

         নির্মান  ৬ টি

     খ) পাইপলাইন স্থাপন/ সম্প্রসারন ৭.৭০ কিঃমিঃ

     গ) পাম্প/মটর স্থাপন

  ৮.অন্যান্য (রাজস্ব আয় উন্নয়ন খাতে ব্যয়) 

      রাস্তা,ড্রেন নির্মান/সংস্কার, ব্রীজ  কালভাট

      মেরামত/সংস্কার ও মার্কেট নির্মান

 

১,১৯,৩৮,৬৭৫.০০

 

৪,০৪,০০০.০০

১৫,৭৪,৮৩৭.০০

 

--

৫,৮৪,৫৭,৮০৬.০০

১৪,৪১০.০০

২৮,২০,০০০.০০

 

 

৮৩,৬১,৬৪৪.০০

 

 

১৩,৪৭,৮৪১.০০

২৩,০০,০০০.০০

--

 

 

 

--

--

--

 

 

৩৮,৪০,৪০৩.০০

 

 

 

 

 

 

{২,০০,০০,০০০.০০

 

 

 

--

--

২,৫০,০০,০০০.০০

--

--

৩৩,০০,০০০.০০

--

৫,০০,০০,০০০.০০

১২,৫৫,০০০.০০

 

 

--

--

--

 

 

৩৩,৮০,০০০.০০

 

 

 

 

 

 

{১,৫০,০০,০০০.০০

 

 

 

--

--

১,৫০,০০,০০০.০০

--

--

৫০,০০,০০০.০০

--

১০,০০,০০,০০০.০০

১৭,০০,০০০.০০

--

--

১,২৬,০০,০০০.০০

৬৫,০০,০০০.০০

৫৪,০০,০০০.০০

 

 

৪০,৫০,০০০.০০

১ হতে ৮ নং ক্রমিকের যোগফল

৯,১০,৫৯,৬১৬.০০

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

                              সমাপ্তি জের                     

৩৫,৩২,৯৭০.৮১

--

--

                                           সর্বমোট

৯,৪৫,৯২,৫৮৬.৮১

১০,২৯,৩৫,০০০.০০

১৬,৫২,৫০,০০০.০০

 

--১০--

 

 

 

 

 

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(গ)  মুলধন হিসাব

 

 

            আয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত আয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১.  গৃহীত ঋণ

  ২. প্রদত্ত ঋণ ফেরত                     

  ৩. বিবিধ বিনিয়োগ হইতে আয়

  ৪. অবচয় তহবিল 

  ৫. আনুতোশিক তহবিল

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

মোট প্রাপ্তি

--

--

--

প্রারম্ভিক জের

--

১,০৩,০০,০০০.০০

৯৩,০০,০০০.০০

সর্বমোট

--

১,০৩,০০,০০০.০০

৯৩,০০,০০০.০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--১১--

 

 

 

 

 

 

নীলফামারী পৌরসভা বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং

(গ)  মুলধন হিসাব

 

 

            ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-২০১২ ইং

চলতি বছরের

বাজেট বা

সংশোধিত বাজেট

২০১২-২০১৩ ইং

পরবর্তী বছরের

বাজেট

২০১৩-২০১৪ ইং

১.  ঋণ পরিশোধ

  ২.  ঋণ প্রদান                    

  ৩. বিবিধ বিনিয়োগ

  ৪. অবচয় তহবিল হইতে ব্যয় 

  ৫. আনুতোশিক তহবিল

--

--

--

--

--

১০,০০,০০০.০০

                         --

--

--

--

১৬,০০,০০০.০০

--

--

--

--

মোট ব্যয়

--

১০,০০,০০০.০০

১৬,০০,০০০.০০

সমাপ্তি জের

--

৯৩,০০,০০০.০০

৭৭,০০,০০০.০০

সর্বমোট

--

১,০৩,০০,০০০.০০

৯৩,০০,০০০.০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--১২--

 

                              

 

 

 

 

নীলফামারীপৌরসভাকার্যালয়

                                                                নীলফামারী।              

           অদ্য২৯/০৫/২০১৩ইংতারিখরোজবুধবারসকাল১১.০০ঘটিকায়পৌরসম্মেলনকক্ষেনীলফামারীপৌরসভার২০১৩-২০১৪ইংঅর্থবছরেরবাজেটসভাঅনুষ্ঠিতহয়।সভারপ্রারম্ভেপবিত্রকোরআনতেলওয়াতেরপরসভাপতিমহোদয়জনাবদেওয়ানকামালআহমেদস্বাগত  বক্তব্যেরমাধ্যমেসভারকার্যাদিশুরুকরেন।

         সভায়সম্মানিতকাউন্সিলরবৃন্দেরউপস্থিতিতে সভাপতিমহোদয়েরনির্দেশক্রমে হিসাবরক্ষকজনাবএবিএমগোলামমোসত্মফাসাহেবগত২৭/০৫/২০১৩ইংতারিখপৌরমিলনায়তনেঅনুষ্ঠিতনগরসমন্বয়কমিটির (T L CC)বিশেষসভায়উপস্থিতসদস্যগনেরবিসত্মারিতআলোচনা,পর্যালোচনারপরসুপারিশওমতামতেরভিত্তিতে২০১২-২০১৩ইংঅর্থবছরেরসংশোধিতও২০১৩-২০১৪ইংঅর্থবছরেরপ্রসত্মাবিতপুনঃসংশোধিতখসড়াবাজেটপেশকরেন।

উপস্থিতসদস্যবৃন্দঃ

ক্রমিকনং

সদস্যবৃন্দেরনাম

পদবী

ওয়ার্ডনং

১.

জনাবমোঃসামসুলহক

কাউন্সিলর, প্যানেলমেয়র- ১

২.

জনাব  মোঃআব্দুলমান্নান

কাউন্সিলর, প্যানেলমেয়র- ২

৩.

জনাবানুরজাহানবেগম

 

সংরক্ষিতমহিলাকাউন্সিলরপ্যানেলমেয়র- ৩

৭,৮ও৯

৪.

জনাবআলহাজআব্দুলমালেক

কাউন্সিলর

৫.

জনাব  মোঃগোলামকিবরিয়া

কাউন্সিলর

৬.

জনাব  মোঃআব্দুলজলিল

কাউন্সিলর

৭.

জনাব  মোঃকলিমউদ্দিন    

কাউন্সিলর

৮.

জনাবমোঃজাফরসাদেক

কাউন্সিলর

৯.

জনাবমোঃআনিছুররহমান

কাউন্সিলর

১০.

জনাবমোঃইসাআলী

কাউন্সিলর

১১.

জনাবাশিরিননুররিক্তা

সংরক্ষিতমহিলাকাউন্সিলর

১, ২ও৩

১২.

জনাবাসেলিনাবেগম

সংরক্ষিতমহিলাকাউন্সিলর

৪, ৫ও৬

         

সভায়গত২০১২-২০১৩ইংঅর্থবছরেরউপস্থাপিতসংশোধিতবাজেটসর্বসম্মতিক্রমেঅনুমোদনকরাহয়।তৎপর২০১৩-২০১৪ইংঅর্থবছরেরজন্যপ্রনীত T L C C বিশেষসভায়খসড়াবাজেটেরআয়ওব্যয়েরখাতওয়ারীবিবরণবিশদভাবেআলোচনা, পর্যালোচনামেতকোনকোনখাতেপরিবর্তনওপরিবর্ধনেরমধ্যদিয়েগ্রহনকরাহয়।সভায়২০১৩-২০১৪ইংঅর্থবছরেরপ্রস্তাবিতআয়ঃ  ১৮,৬৬,৯৮,৭৪০.০০(আঠারকোটিছেষট্রিলক্ষআটানববইহাজারসাতশতচলিস্নশ)  টাকাএবংব্যয়ঃ১৮,৫৫,৬৬,১০০.০০(আঠারকোটিপঞ্চান্নলক্ষছেষট্রিহাজারএকশত) টাকাসমাপনি  স্থিতি  ১১,৩২,৬৪০.০০(এগারলক্ষবত্রিশহাজারছয়শতচলিস্নশ) টাকাসম্বলিতবাজেটসর্বসম্মতিক্রমেঅনুমোদনকরতঃচুড়ামতঅনুমোদনার্থেস্থানীয়সরকারবিভাগ,সংশিস্নষ্টশাখায়প্রেরনেরসিদ্ধামতগৃহীতহয়।তাহাছাড়াসকলক্ষেত্রেপৌরসভাআদর্শকরতফশিল২০০৩ইংঅনুসারেকরারোপকরাহয়।সভায়আগামী৩০/০৫/২০১৩ইতারিখজেলাশিল্পকলাএকাডেমীমিলনায়তননীলফামারীতেনীলফামারীপৌরসভাওট্রান্সপারেন্সিইন্টারন্যাশনালবাংলাদেশযৌথউদ্যেগেজনপ্রতিনিধিদেরস্বচ্ছতা,জবাবদিহিতানিশ্চিতকরেসুশাসনপ্রতিষ্ঠায়২০১৩-২০১৪বছরেরবাজেটঘোষনা,পৌরসভারউন্নয়ন,সেবাসংক্রামত্মসমস্যাওসম্ভাবনা,জনপ্রতিনিধিবৃন্দেরপ্রতিশ্রম্নতি,পৌরবাসীরঅধিকার,দায়িত্ব,কর্তব্যইত্যাদিবিষয়েমতামতওসুপারিশনিয়েপৌরপরিষদ, জনগনেরমুখোমুখিহওয়াঅনুষ্ঠানেসকলকাউন্সিলরওসংশিস্নষ্টশাখাপ্রধানগনকেউপস্থিতথাকার  বিষয়ও জনগনেরমুখোমুখিঅনুষ্ঠানেসর্বসত্মরেরপৌরবাসীরউপস্থিতিরজন্যব্যাপকপ্রচার,মাইকিংওস্থানীয়নেটওয়াকক্যাবলচ্যানেলেসরাসরিসম্প্রচারেরবিষয়টিওসর্বম্মতিক্রমেগৃহীতহয়।

 

                 অতঃপরসভাপতিমহোদয়উপস্থিতসম্মানিতসকলসদস্যবৃন্দকেআমতরিকধন্যবাদজ্ঞাপনকরিয়াসভারসমাপ্তিঘোষনাকরেন।

 

 (দেওয়ানকামালআহমেদ)

             মেয়র

       নীলফামারীপৌরসভা

            নীলফামারী